Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11.12.2014 N 63/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2015 год"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ,
НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложениям 1 - 22.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
К.А.ШИШМАНИДИ





Приложение 1
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГБУ СК "УПРАВЛЕНИЕ "СЭСПН" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГБУ СК "Управление "СЭСПН"
Голенева ул., 18, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1577,3

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1577,3
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
4813,89

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
4813,89
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
4813,89
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 20875,07 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 85652,55 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика
изменения,
%
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
0,01
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
1,21
0,17
-86
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
4217,58
419,19
-90
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,02
0,02
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс.
руб.
85773,04
85652,55
-0,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
116,69

в том числе сетей и оборудования
116,69
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
90,5
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 9071,03 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 46567,89 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,01
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
0,17
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
419,19
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,02





Приложение 2
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Питьевая вода
(без учета поставки воды потребителям Карачаево-Черкесской
Республики)

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
30312,06

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
30312,06
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
131091,6

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
131091,6
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
10805,9
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
9254,3

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 91903,59 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3515540,99 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
99,7
99,7
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,8
23,8
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,99
0,99
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
29,2
32,99
13
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
3179,32
3604,4
13,4
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
1,713
1,643
-4,1
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
3286063,52
3515540,99
7

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
19076,2

в том числе сетей и оборудования
6075,5
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
152801,6

в том числе сетей и оборудования
146281,6
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
10543,18
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
6980

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 87690,4 тыс. куб. м, в том числе потребителям Карачаево-Черкесской Республики - 2315,1 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3640237,5 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
115,48
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
99,58
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,8
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,11
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
36,7
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
4118,23
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
1,765

Техническая вода

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
75,11

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
75,11
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
1227,57

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1227,57
3.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
83,2

8. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды - 3037,2 тыс. куб. метров.
9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 16322,38 тыс. рублей.
10. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
0
0
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
0
0
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,88
23,88
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,24
0,24
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
6,02
2,9
-51,8
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
1271,3
522,23
-58,9
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,211
0,165
-21,8
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
15610,17
16322,38
4,6

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
11.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
107,5
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2166,9

в том числе сетей и оборудования
2166,9
3.
Повышение качества обслуживания абонентов
34,4

11.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды - 3528,9 тыс. куб. м, в том числе подача воды потребителям Карачаево-Черкесской Республики - 522,5 тыс. куб. метров.
11.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 18176,5 тыс. рублей.
11.4. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,85
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
3,24
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
2,91
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
605,47
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,167





Приложение 3
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1848,59

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1848,59
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
89286

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
89286
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
2535,7
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1751,7

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 49052,2 тыс. куб. м., в том числе потребителям Карачаево-Черкесской Республики - 348 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1000069,81 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
98,6
98,6
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
23,84
23,84
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0,002
0,002
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,84
0,85
1,2
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
971586,43
1000069,81
2,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1627,7

в том числе сетей и оборудования
949,5
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
32296,1

в том числе сетей и оборудования
31841,6
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
3193,8
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2615,1

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 49267,5 тыс. куб. м, в том числе потребителям Карачаево-Черкесской Республики - 383,8 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 949169,1 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
96,51
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
23,85
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0,002
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,85





Приложение 4
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Пятигорская птицефабрика"
Первомайская ул., д. 2, Пятигорский п., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
51,64

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
51,64
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
120

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
120
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
6
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 598 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 13047,75 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,8
0,8
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
6,74
6,74
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
1850
1850
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
1,53
1,53
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
12278,63
13047,75
6,3

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2013 год организацией не предоставлены.





Приложение 5
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Пятигорская птицефабрика"
Первомайская ул., д. 2, Пятигорский п., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
9,75

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
9,75
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2015 г.
21
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
1,05
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 364,5 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 7671,78 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,52
0,52
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
7302,30
7671,78
5,1

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2013 год организацией не предоставлены.





Приложение 6
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
4500

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
4500
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
146513,41

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
146513,41
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
8700
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
200

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 33600 тыс. куб. м., технической воды - 500 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по питьевому водоснабжению - 1157312,5 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 14923,13 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
116,85
116
-0,7
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
99,3
99,4
0,1
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
0
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
14,42
14,68
1,8
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
6813,12
6883,42
1
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
4,46
4,23
-5,2
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
1139379,23
1172235,63
2,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
3596,4

в том числе сетей и оборудования
3596,4
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
99487,2

в том числе сетей и оборудования
99487,2
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
11219,7
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 33002 тыс. куб. м, технической воды - 476 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по питьевому водоснабжению - 1035085 тыс. руб., по техническому водоснабжению - 12385 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
116,34
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
99,48
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
14,68
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
6952,85
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
4,24





Приложение 7
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1300

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1300
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
28813,54

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
28813,54
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
2800
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
200

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 26000 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 323393,81 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,65
0,65
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
312587,01
323393,81
3,5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
930,8

в том числе сетей и оборудования
930,8
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
45884,8

в том числе сетей и оборудования
45538,6
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
5135,3
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 25479 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 275462,66 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,65





Приложение 8
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ-Т" ТАТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН,
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Водоканал-Т"
Ленина ул., д. 59/3, Татарка с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
186,29

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
186,29
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
2,2
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
0,5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 137,30 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 5703,53 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,01
0,985
-2,5
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
6,6
19
287,8
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
376,87
1586,21
420,9
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,02
0,02
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
11188,55
5703,53
-49,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
365

в том числе сетей и оборудования
365
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2,2
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0,5

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 89,59 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 4947,72 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
14
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,86
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
19
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
454
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,02





Приложение 9
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Горводоканал" города Лермонтова
Промышленная ул., д. 7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
977,7

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
888,61
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
421,2

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
421,2
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
89,1
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
27,9

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 1302,42 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 60304,48 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,45
1,158
-20,1
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
25,37
23,55
-7,2
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
4548,9
4583,06
0,7
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,73
0,73
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
53735,79
60304,48
12,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
160,1

в том числе сетей и оборудования
160,1
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
375,9

в том числе сетей и оборудования
375,9
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
372,2
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
44,8

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 1075,53 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 50483,35 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,256
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
31,58
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
5700,16
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,94





Приложение 10
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Горводоканал" города Лермонтова
Промышленная ул., д. 7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1470,12

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1470,12
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
2450,87

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
2450,87
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
27,61
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
54,6

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1507,24 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 45202,75 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
3
3
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,52
0,52
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
42790,5
45202,75
5,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1..
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
218,7

в том числе сетей и оборудования
218,7
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
123,5

в том числе сетей и оборудования
123,5
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
41,3
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
105

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1337,51 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 36636,93 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
5,968
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,52





Приложение 11
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КХ "ВЕРХНЕРУССКОЕ", ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП КХ "Верхнерусское"
Подгорная ул., д. 7, Верхнерусское с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
40

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
40
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
49

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
49
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
10
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 120 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 6461,13 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,89
23,89
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,42
0,4
-4,8
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
0
0
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
0
0
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0
0
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
5920,44
6461,13
9,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
47

в том числе сетей и оборудования
47
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
56

в том числе сетей и оборудования
56
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 131,93 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 6451,53 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
23,52
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,4
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0





Приложение 12
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СЛАВЯНКА", МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
МУП "Славянка"
Пионерская, 1-Б, ул., Новотерский поселок, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
39,5

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
39,5
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
28,6

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
28,6
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
18
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 61,77 тыс. куб. м; плановый объем услуг по транспортировке воды - 28,6 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3629,52 тыс. руб., в том числе от реализации питьевой воды - 2920,05 тыс. руб., от реализации услуг по транспортировке воды - 709,47 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,47
1,47
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
3,17
3,59
13,2
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
288
351,6
22,1
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,99
0,99
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
3618,83
3629,52
0,3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
415,2

в том числе сетей и оборудования
415,2
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
27,8
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
1

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 95,43 тыс. куб. метров, в том числе Юцкий водовод - 58,9 тыс. куб. м., Кубанский водовод - 36,53 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 5596,4 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
2,27
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
4,87
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
471
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,99





Приложение 13
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ", Г. НЕВИННОМЫССК, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Водоканал", г. Невинномысск,
Гагарина, ул., д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
3026,53

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
6961
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
8815

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
8815
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
3936,76
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 11104,07 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 181405,67 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
1,095
1,015
-7,3
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
5,24
6,64
26,72
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
939
1835,61
95,49
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,633
0,566
-10,58
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
101765,35
181405,67
78,26

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1224,7

в том числе сетей и оборудования
1224,7
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
1794

в том числе сетей и оборудования
1794
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
284
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
3

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 6292 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 89377,30 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,925
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
6,64
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
1969,54
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,579





Приложение 14
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ", Г. НЕВИННОМЫССК, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Водоканал", г. Невинномысск,
Гагарина ул., д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
8617,39

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
8617,39
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
3335

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
3335
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
1750
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
3

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 7649,60 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 114945,94 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
13,2
13,2
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,10
0,10
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
112452,88
114945,94
2,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1014,82

в том числе сетей и оборудования
1014,82
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
1144

в том числе сетей и оборудования
1144
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
4
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 7094 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 92785,70 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
19,9
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,1





Приложение 15
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Невинномысский Азот"
Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
29976,10

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
29976,10
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
3400
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом потребления воды для другого вида деятельности) питьевой и технической воды - 24372,14 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 138994,55 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
0
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
2,7
2,69
-0,4
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
5740,83
6180
7,6
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,329
0,318
-3,3
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
125664,59
138994,55
10,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
40690,94

в том числе сетей и оборудования
40690,94
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
5182,5
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 23778,54 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 138048,18 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
2,7
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
6214,86
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,323





Приложение 16
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Невинномысский Азот"
Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
36177,19

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
36177,19
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
1904,06
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) - 30623,93 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 165963,48 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,64
0,65
1,6
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
155110,2
165963,48
7

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
62173,98

в том числе сетей и оборудования
62173,98
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
1974,9
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом собственных нужд для другого вида деятельности) - 29482,6 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 224659,09 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
89,18
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
1,1





Приложение 17
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1209

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1209
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
2015 г.
1135

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1135
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
1135
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
56,8

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2498,57 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 50245,54 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
0
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
9,48
9,48
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
3672,2
3488,4
-5
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,3
0,3
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
49520,28
50245,54
1,5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2450

в том числе сетей и оборудования
2450
2.
Капитальный ремонт основных фондов,
6870

в том числе сетей и оборудования
6870
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2450
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2486,47 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 65821,78 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,04
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
10,33
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
3818,18
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,59





Приложение 18
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов

0
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
130
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
3,87

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 60,5 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1429,32 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
3,24
3,24
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,04
0,03
-25
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
1344,44
1429,32
6,3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 57,87 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2745,69 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
4,69
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,03





Приложение 19
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Филиал "Ставропольский" ОАО "Славянка"
Морозова ул., д. 17, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
11258,91

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
11258,91
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
540
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
15

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2025,23 тыс. куб. м.; по транспортировке воды - 852,04 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: по питьевому водоснабжению 91835,13 тыс. руб.; по транспортировке воды 5085,36 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,1
0,1
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
0,01
0,01
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
6,5
6,5
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,67
0,67
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
91906,88
96920,49
5,5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
6723,17

в том числе сетей и оборудования
6723,17
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
23
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
604,45

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды - 2019,77 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 84896,97 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0,11
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
0,01
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
6,5
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,67





Приложение 20
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
Филиал "Ставропольский" ОАО "Славянка"
Морозова ул., д. 17, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
4131,27

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
4131,27
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
131
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
10

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1668,84 тыс. куб. м; по транспортировке сточных вод - 851,04 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: по водоотведению - 54216,38 тыс. руб.; по транспортировке сточных вод - 5248,06 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0,05
0,04
-20
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,68
0,68
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
56656,06
59464,44
5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
1048,34

в том числе сетей и оборудования
1048,34
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям - 1668,84 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 49548,99 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0,04
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0,69





Приложение 21
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" (ФИЛИАЛ "НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС") В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Энел Россия" (филиал "Невинномысская ГРЭС")
Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
35332,98

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
35332,98
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
172,3
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом собственных нужд) питьевой и технической воды - 504793,54 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 441403,98 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
100
0
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
0
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке
%
0
0
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
0
0
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0
0
0
8.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
411023,56
441403,98
7,4

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
28154,8

в том числе сетей и оборудования
28154,8
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом собственных нужд) питьевой и технической воды - 509112,42 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 474989,46 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества воды
%
100
2.
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
0
5.
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
0
6.
Коэффициент потерь воды
м3/ км
0
7.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0





Приложение 22
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 11 декабря 2014 г. № 63/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" (ФИЛИАЛ "НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС") В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ОАО "Энел Россия" (филиал "Невинномысская ГРЭС")
Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2015 г.
1582,9

в том числе сетей и оборудования
2015 г.
1582,9
2.
Капитальный ремонт основных фондов

0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
2015 г.
396
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2015 г.
1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения с учетом объема хозяйственных нужд организации - 142,11 тыс. куб. метров.
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 6534,17 тыс. рублей.
5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2014 год
2015 год
Динамика изменения, %
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
100
0
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
100
0
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
24
0
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0
0
0
6.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
14273,05
6534,17
-54,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
772,02

в том числе сетей и оборудования
772,02
2.
Капитальный ремонт основных фондов
0
3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности
0
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения с учетом хозяйственных нужд организации - 125,09 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 5770,50 тыс. рублей.
6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование целевого показателя производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2.
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3.
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4.
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
0
5.
Удельный расход электроэнергии
кВт*ч/м3
0


------------------------------------------------------------------